DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:
DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2895 registros

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:13:14 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Valor R$ Fase Ações
07/07/2025 07070006
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 8.640,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070007
G. A. RIBEIRO INFOCENTER
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 12.056,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070008
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 5.850,00 EMPENHADO
07/07/2025 07070009
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 3.893,49 EMPENHADO
07/07/2025 07070010
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 2.636,31 EMPENHADO
07/07/2025 03070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 912,93 LIQUIDADO
07/07/2025 03070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 613,80 LIQUIDADO
07/07/2025 02060002
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSÍMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 936,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02060001
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO E CONCESSAO DO DIREITO AO USO DE DOSÍMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 1.284,00 LIQUIDADO
07/07/2025 03070002
UNIT INDÚSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 2.250,00 LIQUIDADO
07/07/2025 27060001
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

R$ 260,00 LIQUIDADO
07/07/2025 27060002
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATINIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

R$ 850,00 LIQUIDADO
07/07/2025 02060006
FOPAG - CEO - DIRETORIA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 2.200,60 PAGO
07/07/2025 30060005
FOPAG - CEO - CLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 35.125,77 PAGO
07/07/2025 30060006
FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO LABORATORIO DE PROTESES LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 3.850,88 PAGO
07/07/2025 02050004
FOPAG - CEO - RADIOLOGIA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 2.504,60 PAGO
07/07/2025 30060007
FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MANOEL INACIO TORRES

R$ 5.782,50 PAGO
07/07/2025 02050003
FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DO CENTRO DE REABILITACAO LOTADOS JUNTO A POLIICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 28.426,54 PAGO
07/07/2025 30060008
FOPAG - CPSMBS - DIRETORIA EXECUTIVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMAPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 17.699,47 PAGO
07/07/2025 02010006
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 6.601,80 PAGO
07/07/2025 02060005
FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 59.302,25 PAGO
04/07/2025 04070001
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, ORTOPEDICOS E FUNDICAO DE GRADES METALICAS PARA PROTESES

R$ 60.000,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 1.526,73 EMPENHADO
03/07/2025 03070002
UNIT INDÚSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 2.250,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070003
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 232,40 EMPENHADO
03/07/2025 03070004
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 96,35 EMPENHADO
03/07/2025 03070005
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 194,02 EMPENHADO
03/07/2025 03070006
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 67,04 EMPENHADO
03/07/2025 03070007
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 946,00 EMPENHADO
03/07/2025 03070008
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 578,75 EMPENHADO

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

DEPESAS EMPENHOS DEPESAS EXTRAS DEPESAS LIQUIDAÇÕES DEPESAS PAGAMENTOS DESPESAS CREDOR EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON