Demonstrativo das Despesas

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:13:14 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
28/05/2025 02010020
FOPAG - CEO - CONTRATO TEMPORARIO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 11.565,00
27/05/2025 27050001
MARIA ZELIA DE SOUZA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DE USO HOSPITAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

EMPENHADO R$ 498,50
27/05/2025 27050001
MARIA ZELIA DE SOUZA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA DE USO HOSPITAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

LIQUIDADO R$ 498,50
26/05/2025 26050001
RICARDO DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO TECNICO PRESTADO NA REMOCAO E SUBSITUICAO DE LAMPADAS DANIFICADAS OU OBSOLETAS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITACAO - CER.

EMPENHADO R$ 400,00
26/05/2025 26050002
HELEN BARROS MIRANDA LUCENA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , PARA DESCOLAMENTO AOS MUNICIPIOS CONSDORCIADOS PARA TRATAR DE ASSINATURA DO CONTRATO DE RATEIO 2025, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

EMPENHADO R$ 810,00
26/05/2025 26050003
WILLIAN BRINGEL DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MOTOBOY PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTREGA E COLETA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES DE INTERESSE DO CPSMBS

EMPENHADO R$ 540,00
26/05/2025 23050001
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO, MUDANCA E LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

LIQUIDADO R$ 1.500,00
26/05/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
26/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
26/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
26/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
26/05/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
26/05/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
26/05/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 69,00
26/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 69,00
26/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 69,00
26/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 69,00
26/05/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 69,00
26/05/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 69,00
23/05/2025 23050001
SAMUEL BARRETO SANTOS 05357904308
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO, MUDANCA E LIMPEZA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

EMPENHADO R$ 1.500,00
23/05/2025 23050002
CLAUDIA ALVES LEITE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA AVALIACAO DOS RESULTADOS REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 CEO REGIONAL, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

EMPENHADO R$ 520,00
23/05/2025 23050003
RENATA BEZERRA DE MOURA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 (27 E 27), TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POLICILINCA DE BREJO SANTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO (28), E PARTICIPAR DO 12º FORUM CERARENSE DE OUVIDORIAS DO SUS (29 E 30), COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

EMPENHADO R$ 1.300,00
23/05/2025 15050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 1.206,00
23/05/2025 15050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 2.583,00
23/05/2025 15050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 896,00
23/05/2025 20050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 6.609,60
23/05/2025 10040005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 369,36
23/05/2025 10040005
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 53,52
23/05/2025 15050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 1.206,00
23/05/2025 15050002
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 2.583,00
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