EMPENHO: 01100026 - DATA: 01/10/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 01100026

Data: 01/10/2024

Valor: R$ 775,62

Fornecedor: SUPERMERCADO SAO JORGE LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: .

Orgão: 01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

Unid. orçamentária: 01.01 - VER NOME

Proj. atividade: 2.002 - MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1880000000 - Recursos próprios dos consórcios

Histórico

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL MANOEL INÁCIO TORRES.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/10/2024 53899 2024 775,62

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/10/2024 21100013 2024 775,62

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