|
18/12/2025
|
EMPENHO: 02050007 CEF - FGTS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, COMPETÊNCIA 11/2025
|
R$ 9.517,56 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 24110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 5.383,87 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 24110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 3.462,19 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 24110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 205,30 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 24110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 9.009,09 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 24110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 8.292,66 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 24110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 2.083,60 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 19110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 494,42 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 19110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 12,66 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 19110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 552,10 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 19110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 697,75 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 19110001 FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 8.634,00 |
|
|
18/12/2025
|
EMPENHO: 05120001 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO
|
R$ 9.136,86 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 05120007 ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOE INACIO TORRES
|
R$ 739,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 08120006 CLAUDIA ALVES LEITE
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CPSMBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014
|
R$ 520,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 01100011 ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 10.417,40 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 02050005 TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POTENCIALMENTE INFECTANTES (GRUPO A) RESÍDUOS COM RISCO QUÍMICO (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E), GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.
|
R$ 1.940,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 02010014 SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 243,25 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 03060002 DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO.
|
R$ 6.500,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 05120006 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATINIZAÇÃO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES
|
R$ 260,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 02010012 ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 3.182,28 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 17120001 ENEL
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO,EM COMPLEMENTO A NE 02010012
|
R$ 2.037,01 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 01120011 PORTAL TELEMEDICINA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 283,50 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 15120002 JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 82,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 15120003 PP MOREIRA ALENCAR -ME
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.
|
R$ 1.540,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 11120001 CARIRI ORIENTAL GAS - LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO
|
R$ 135,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 01100007 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO CONVENCIONAIS ACOMPANHADA DE MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO DO CONSORCIO PUBLICO CPSMBS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS
|
R$ 123.553,35 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 02010015 SAAEBS
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 273,66 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 08120005 IDELBRANDO MASCARENHAS MOURA
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVICO TECNICO PRESTADO NA INSTALACAO OPERACIONAL, INCLUINDO CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E PREPARO DE SOFTWARES ESSENCIAIS, BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER
|
R$ 3.400,00 |
|
|
17/12/2025
|
EMPENHO: 05120008 ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
|
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATINIZAÇÃO DA UNIDADE DA POLICLÍNICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO
|
R$ 850,00 |
|