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Lista de pagamentos

Foram encontradas 1154 registros
Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:13:14 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
R$ Valor Ações
25/07/2025 EMPENHO: 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00
25/07/2025 EMPENHO: 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00
25/07/2025 EMPENHO: 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 69,00
23/07/2025 EMPENHO: 23050002
CLAUDIA ALVES LEITE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA AVALIACAO DOS RESULTADOS REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 CEO REGIONAL, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 520,00
23/07/2025 EMPENHO: 26060004
RENATA BEZERRA DE MOURA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA A CIMA CITADA , A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA A UNIDADE FORMADORA DA PLANIFICACAO A SAUDE NA CIDADE DE MAURITI, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 180,00
23/07/2025 EMPENHO: 06060006
WINSTON FERNANDES LEITE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR DO CPSMBS , A FIM DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO JURIDICO PARA PROCURADORES DOS CONSORCIOS PUBLICOS DO ESTADO, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

R$ 260,00
23/07/2025 EMPENHO: 13060002
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 465,76
23/07/2025 EMPENHO: 13060002
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

R$ 654,86
23/07/2025 EMPENHO: 03070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 613,80
23/07/2025 EMPENHO: 03070001
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES.

R$ 912,93
23/07/2025 EMPENHO: 06060004
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

R$ 5.040,11
23/07/2025 EMPENHO: 03060001
LEONARDO NICODEMOS FEITOSA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 122,00
23/07/2025 EMPENHO: 16060002
EDMAR ALVES DE LUCENA & FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 26,75
23/07/2025 EMPENHO: 30060004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

R$ 784,00
23/07/2025 EMPENHO: 20060001
MADCAL - MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 652,00
23/07/2025 EMPENHO: 06060005
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 301,88
23/07/2025 EMPENHO: 06060005
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 1.666,37
23/07/2025 EMPENHO: 06060005
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 1.074,88
23/07/2025 EMPENHO: 07070003
DYNAMYKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS ELETROMECA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM VIDEOGASTROSCOPIO MODELO EG-2990K, SERIE H111291 JUNTO A POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 10.000,00
23/07/2025 EMPENHO: 04070001
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, ORTOPEDICOS E FUNDICAO DE GRADES METALICAS PARA PROTESES

R$ 15.500,00
23/07/2025 EMPENHO: 02010012
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 4.439,75
23/07/2025 EMPENHO: 06060007
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 3.549,60
23/07/2025 EMPENHO: 06060007
IAFAEL - IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

R$ 259,80
23/07/2025 EMPENHO: 02010013
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 7.222,98
23/07/2025 EMPENHO: 02010015
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 276,40
23/07/2025 EMPENHO: 02010014
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

R$ 245,68
11/07/2025 EMPENHO: 08070001
KABUM S.A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 622,11
11/07/2025 EMPENHO: 07070004
FABIOLA ALMEIDA SOARES 04591369684 - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

R$ 3.697,68
09/07/2025 EMPENHO: 02060007
INSS - POLICLINICA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, COMP.06/2025

R$ 66.351,22
09/07/2025 EMPENHO: 02010009
INSS - CEO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES,COMP.06/2025

R$ 20.878,97

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