Demonstrativo das Despesas

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:13:14 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
17/12/2025 28110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO

PAGO R$ 289,12
17/12/2025 28110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO

PAGO R$ 1.116,55
17/12/2025 28110001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO

PAGO R$ 583,92
17/12/2025 05120007
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOE INACIO TORRES

PAGO R$ 739,00
17/12/2025 17120001
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO,EM COMPLEMENTO A NE 02010012

PAGO R$ 2.037,01
17/12/2025 02010012
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 3.182,28
17/12/2025 05120006
ANTONIO GILMAR DIAS FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATINIZAÇÃO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

PAGO R$ 260,00
17/12/2025 03060002
DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE PECAS, CALIBRACAO NOS EQUIPAMENTOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO.

PAGO R$ 6.500,00
17/12/2025 02010014
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 243,25
17/12/2025 01040019
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO

PAGO R$ 64.496,84
17/12/2025 02050005
TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE POTENCIALMENTE INFECTANTES (GRUPO A) RESÍDUOS COM RISCO QUÍMICO (GRUPO B) E PERFUROCORTANTES (GRUPO E), GERADOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO.

PAGO R$ 1.940,00
17/12/2025 01100011
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 10.417,40
17/12/2025 17120001
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO,EM COMPLEMENTO A NE 02010012

EMPENHADO R$ 2.037,07
17/12/2025 02010015
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 273,66
17/12/2025 08120006
CLAUDIA ALVES LEITE
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA A CIMA CITADA , QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CPSMBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, COM AMPARO NO PROJETO DE RESOLUCAO CPSMBS 001/2014 DE 02/05/2014

LIQUIDADO R$ 520,00
17/12/2025 10120003
EDMAR ALVES DE LUCENA & FILHO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 672,70
17/12/2025 17120001
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO,EM COMPLEMENTO A NE 02010012

LIQUIDADO R$ 2.037,01
17/12/2025 02010012
ENEL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 3.182,28
17/12/2025 02010014
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 243,25
16/12/2025 16120001
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

EMPENHADO R$ 43.000,00
16/12/2025 16120001
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 18.901,72
16/12/2025 15120001
CICERO FIRMINO DE CARVALHO 34882480387
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE HIDRAULICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

LIQUIDADO R$ 2.418,00
16/12/2025 15120002
JOAQUIM BASTOS DA SILVA ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 82,00
16/12/2025 15120003
PP MOREIRA ALENCAR -ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO.

LIQUIDADO R$ 1.540,00
16/12/2025 02050008
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 1.519,59
16/12/2025 02050007
CEF - FGTS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 8.403,80
15/12/2025 01120009
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, CONFORME CONTRATO

LIQUIDADO R$ 21.264,03
15/12/2025 08120005
IDELBRANDO MASCARENHAS MOURA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO TECNICO PRESTADO NA INSTALACAO OPERACIONAL, INCLUINDO CONFIGURACAO, ATUALIZACAO E PREPARO DE SOFTWARES ESSENCIAIS, BEM COMO MANUTENCAO PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER

LIQUIDADO R$ 3.400,00
15/12/2025 01100007
LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE FRETAMENTO DE VEICULO CONVENCIONAIS ACOMPANHADA DE MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE SANITARIO DO CONSORCIO PUBLICO CPSMBS, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

LIQUIDADO R$ 123.553,35
15/12/2025 01070002
FOPAG - POLICLINICA - ADMINISTRACAO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 6.601,80
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