Demonstrativo das Despesas

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:13:14 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
14/05/2025 12050003
UNIT INDÚSTRIA. COMERCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 4.500,00
14/05/2025 05050004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 2.124,02
14/05/2025 05050004
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 5.153,60
14/05/2025 05050005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

LIQUIDADO R$ 4.528,20
14/05/2025 05050005
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

LIQUIDADO R$ 1.435,18
14/05/2025 02050006
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 55,95
14/05/2025 02050006
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 40,60
14/05/2025 02050006
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 197,40
14/05/2025 14040002
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 1.134,50
14/05/2025 15040001
SHOPPING MEDMAIA COMERCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 1.385,00
14/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 12,00
14/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 60,50
14/05/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 36,50
14/05/2025 02010015
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 273,66
14/05/2025 02010014
SAAEBS
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 243,25
14/05/2025 02010016
VIVO S.A
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

TARIFAS COBRADAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 87,97
14/05/2025 01040020
INTERATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

PAGO R$ 152.665,12
14/05/2025 01040005
LUCELIA ALENCAR DO NASCIMENTO - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE APARELHOS ORTODONTICOS, ORTOPEDICOS E FUNDICAO DE GRADES METALICAS PARA PROTESES

PAGO R$ 12.000,00
14/05/2025 01040026
SOERGO SEGURANÇA LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DE VIGILANCIA ARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO.

PAGO R$ 12.643,41
14/05/2025 01040017
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 1.100,00
14/05/2025 01040017
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 1.100,00
14/05/2025 01040017
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

PAGO R$ 1.100,00
14/05/2025 28040001
WILLIAN BRINGEL DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MOTOBOY PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTREGA E COLETA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES DE INTERESSE DO CPSMBS

PAGO R$ 575,00
14/05/2025 01040007
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 232,23
14/05/2025 01040007
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 836,76
14/05/2025 01040007
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 1.527,65
14/05/2025 01040007
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 93,60
14/05/2025 01040007
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

PAGO R$ 9,41
14/05/2025 11040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

PAGO R$ 232,00
14/05/2025 11040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

PAGO R$ 3.136,32
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