Demonstrativo das Despesas

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Lista de despesas

Dados atualizados em: 12/01/2026 - 17:13:14 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor R$ Ações
30/04/2025 28040005
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO LABORATORIAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 3.648,40
29/04/2025 28040003
IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPIT. LT
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

LIQUIDADO R$ 2.066,44
29/04/2025 18040005
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 10.685,66
29/04/2025 01040022
DOMINGOS SAVIO DE ALMEIDA - ME
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUIDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES.

LIQUIDADO R$ 6.000,00
28/04/2025 28040001
WILLIAN BRINGEL DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO DE MOTOBOY PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTREGA E COLETA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS E PEQUENOS VOLUMES DE INTERESSE DO CPSMBS

EMPENHADO R$ 575,00
28/04/2025 28040002
GIVANILDO LIMA DA SILVA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS TIPO POLTRONA, MACA E FOGAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

EMPENHADO R$ 536,00
28/04/2025 28040003
IN-DENTAL PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPIT. LT
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERAL DE CONSUMO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES

EMPENHADO R$ 2.066,44
28/04/2025 28040004
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO LABORATORIAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE BIOPSIAS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

EMPENHADO R$ 17.907,00
28/04/2025 28040005
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

SERVICO LABORATORIAIS PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS ATRAVES DA POLICLINICA REGIONAL JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO

EMPENHADO R$ 3.648,40
28/04/2025 11040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 176,90
28/04/2025 24040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 434,40
28/04/2025 24040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 263,90
28/04/2025 25040001
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

LIQUIDADO R$ 52,12
28/04/2025 18040005
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 2.651,35
28/04/2025 25040002
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 1.518,30
25/04/2025 25040001
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO O CONSUMO ATRAVES DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVAN LEITE SAMPAIO, CONFORME CONTRATO

EMPENHADO R$ 52,12
25/04/2025 25040002
SP MULTCOISAS (T. PINHEIRO PAIVA - LTDA)
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

EMPENHADO R$ 2.074,49
25/04/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
25/04/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
25/04/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
25/04/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 34,50
25/04/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
25/04/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 69,00
25/04/2025 23040001
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JOSE GILVA LEITE SAMPAIO

LIQUIDADO R$ 978,75
25/04/2025 18040005
FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTONTOLOGICAS MANOEL INACIO TORRES,

LIQUIDADO R$ 195,75
25/04/2025 01040017
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CPSMBS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

LIQUIDADO R$ 1.100,00
25/04/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

PAGO R$ 69,00
25/04/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

PAGO R$ 69,00
25/04/2025 02010018
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

PAGO R$ 69,00
25/04/2025 02010017
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO

REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.

PAGO R$ 34,50
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