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25/02/2025
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02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
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LIQUIDADO
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25/02/2025
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02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
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LIQUIDADO
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25/02/2025
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02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
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LIQUIDADO
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25/02/2025
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02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 81,00
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LIQUIDADO
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25/02/2025
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02010027 LUIZ PAULO FRANCISCO DE LIMA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES RESIDENTES NOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS ATÉ AS UNIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 120.000,00
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LIQUIDADO
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25/02/2025
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02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, JUNTO A POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 69,00
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LIQUIDADO
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25/02/2025
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02010007 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR NESTA DATA.
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R$ 1.090,79
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PAGO
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25/02/2025
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02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 69,00
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PAGO
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25/02/2025
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02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 69,00
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PAGO
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25/02/2025
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02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 69,00
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PAGO
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25/02/2025
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02010018 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 81,00
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PAGO
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25/02/2025
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02010017 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRODE 2025.
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R$ 69,00
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PAGO
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24/02/2025
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02010007 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 11.622,72
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LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010007 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 13.135,73
|
LIQUIDADO
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24/02/2025
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02010007 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE PISO DA ENFERMAGEM
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R$ 11.622,72
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PAGO
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24/02/2025
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02010007 FOPAG - POLICLINICA - CLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FOPAG DO PISO DA ENFERMAGEM
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R$ 13.135,73
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PAGO
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21/02/2025
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12020001 ABRAHAM KALLEW BEZERRA PEIXOTO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL.
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R$ 600,00
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LIQUIDADO
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20/02/2025
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20020001 PP MOREIRA ALENCAR -ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
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R$ 1.125,00
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EMPENHADO
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20/02/2025
|
20020001 PP MOREIRA ALENCAR -ME
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
AQUISIÇÃO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE POLICLÍNICA.
|
R$ 1.125,00
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010011 CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 16.297,64
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010010 CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 8.137,13
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010013 ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS COBRADAS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 6.898,67
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010004 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAÃO DE BREJO SANTO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 4.250,88
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010008 INSS - POLICLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
R$ 43.552,64
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010009 INSS - CEO
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS SOBRE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INACIO TORRES, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 20.378,67
|
LIQUIDADO
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19/02/2025
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02010011 CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA REGIAONAL JOSÉ GILVAN LEITE SAMPAIO, COMPETÊNCIA 01/2025
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R$ 16.297,64
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PAGO
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19/02/2025
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02010010 CEF - FGTS
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MANOEL INÁCIO TORRES, COMPETÊNCIA 012025
|
R$ 8.137,13
|
PAGO
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19/02/2025
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02010013 ENEL
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
TARIFAS COBRADAS SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURA N°46401117.
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R$ 6.898,67
|
PAGO
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19/02/2025
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02010004 FOPAG - CEO - LABORATORIO DE PROTESE
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
REFERENTE FOPAG DE RESCISÃO DE CONTRATO.
|
R$ 4.250,88
|
PAGO
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19/02/2025
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02010008 INSS - POLICLINICA
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01 - CONS.PUB.DE SAUDE DA MIC.DE BREJO SANTO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2025
|
R$ 42.552,64
|
PAGO
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